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水煮财经 | 看起来像是正常:聚灿光电等4企业绩快报

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2019-02-27 作者:丘水林 来源:阿拉丁照明网 浏览量: 网友评论: 0
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摘要: 截至2月26日,南大光电、奥拓电子、三雄极光和聚灿光电等4家照明企业发布了2018年业绩快报。营业额方面,仅聚灿光电出现小幅度下滑;净利润方面,三雄极光和聚灿光电两家企业出现下滑,其中聚灿光电下滑幅度81.48%。

  截至2月26日,南大光电、奥拓电子、三雄极光和聚灿光电等4家照明企业发布了2018年业绩快报。营业额方面,仅聚灿光电出现小幅度下滑;净利润方面,三雄极光和聚灿光电两家企业出现下滑,其中聚灿光电下滑幅度81.48%。(相关阅读:卖房补贴“家用” 上市公司年底的花样“业绩”)

  南大光电:5199.58万同比增长53.66%

  2月25日,南大光电(300346)发布业绩快报,公司2018年1-12月实现营业收入2.28亿元,同比增长28.75%,半导体及元件行业平均营业收入增长率为11.61%;归属于上市公司股东的净利润5199.58万元,同比增长53.66%,半导体及元件行业平均净利润增长率为636.00%。

  一、2018年度主要财务数据和指标

  二、经营业绩和财务状况情况说明

  报告期内,公司营业总收入同比上升28.75%;利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益同比分别上升65.73%、53.66%、58.33%。公司业绩上升主要有以下几个方面的原因:

  1、加强市场拓展。围绕客户需求,实施客户服务计划,从产品延伸到综合服务,通过产品和服务的“双轨驱动”,实现了MO源业务收入较上年同期稳定增长,特气业务快速增长;

  2、实施精益生产。大力推进技术和工艺改造,充分发挥既有生产装备潜力,产能利用率大幅提升,形成规模效应;又通过提高材料转换率、良品率和智能化,提升产品品质,促进产品成本不断下降,销售毛利同比上年有显著提升;

  3、加快新业务发展。公司控股子公司全椒南大光电材料有限公司生产的特气产品已在 LED 行业取得主要的市场份额,并实现了在 IC 行业的快速替代进口,得到了广大客户的高度认可,已成为公司新的利润增长点。

  奥拓电子:净利润同比增长36.78%至1.81亿

  一、2018年度主要财务数据和指标


  二、经营业绩和财务状况情况说明

  报告期内,公司实现营业总收入1,573,372,443.96元,同比增长51.12%。实现营业利润205,777,585.13元,同比增长46.88%。实现利润总额206,580,897.64元,同比增长46.36%。实现归属于上市公司股东的净利润180,566,890.15元,同比增长36.78%。业绩增长主要原因是本报告期内销售收入和汇兑收益增长所致。

  报告期内,公司基本每股收益0.30元,较上年同期增长36.36%,主要是归属于上市公司股东的净利润增加所致。

  报告期末,公司总资产2,280,387,885.11元,较期初增长27.15%;归属于上市公司股东的所有者权益1,271,471,584.67元,较期初增长11.31%;股本619,214,834.00股,较期初增长1.28%;归属于上市公司股东的每股净资产2.06元,较期初增长10.16%。

  报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为184,189,284.65元。

  三雄极光:净利润下滑29.56%至1.80亿

一、2018 年度主要财务数据和指标


  二、经营业绩和财务状况情况说明

  1、2018 年度公司实现营业收入 24.33 亿元,同比增长 7.41%;实现净利润1.80 亿元,同比下降 29.56%。影响经营业绩的因素主要有以下几个方面:

  (1)2018 年度公司加大市场开拓与营销投入力度,销售收入同比增长,同时市场推广及相关销售费用也同比大幅增长,且增长幅度高于销售收入增长幅度。

  (2)2018 年度,由于原材料价格上涨及部分产品价格调整,公司产品销售毛利率同比下降。

  (3)2018 年度,公司计入当期损益的政府补助约 2,668.09 万元,较上年同期 3,172.46 万元减少 504.37 万元;公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的投资收益 5,669.20 万元,相比上年同期 1,769.94 万元大幅增加,导致报告期内公司非经常性损益大幅增长。

  2018 年度公司非经常性损益对净利润的影响金额约 6,400 万元。

  2、主要财务数据和指标增减变动幅度达 30%以上的主要原因:

  聚灿光电:净利润下降81.48%至2037.29万

  一、2018年度主要财务数据和指标


  二、经营业绩和财务状况情况说明

  1、经营业绩

  报告期内,公司实现营业总收入593,402,537.88元,较上年同期下降4.44%;营业利润-129,113,376.85元,较上年同期下降203.58%;利润总额8,618,854.66元,较上年同期下降93.25%;归属于上市公司股东的净利润20,372,947.89元,较上年同期下降81.48%。

  上述指标较上年同期变动幅度较大的原因主要系:

  (1)受竞争加剧影响,产品价格出现调整,毛利率下滑;受子公司建设影响,管理人员等增加,管理费用大幅增长;因子公司建设带动融资需求增加,财务费用大幅增长;为挖掘规模带来的成本优势进行产能整合,苏州厂区产能较上年大幅下降,所以本年度整体业绩较上年同比下降。

  (2)在上述不利因素影响下,公司加快了宿迁子公司产能释放,促使第四季度产量大幅提升;加大了产品市场开发力度,推动产量得到有效消化;同时,规模扩大带来成本摊薄效益明显,流程优化促使效率不断提高,持续改善推动品质逐步提升,毛利率趋稳回升;另外,公司高效推进资产整合,配合完成土地回购,优化了资产结构,提高了资产运营效率。综上所述,公司第四季度净利润大幅提升,全年业绩取得盈利。

  2、财务状况

  报告期末,公司总资产2,741,857,320.32元,较期初增长85.47%;归属于上市公司股东的所有者权益730,493,688.50元,较期初增长2.41%;股本259,385,000.00元,较期初增长0.80%;归属于上市公司股东的每股净资产2.82元,较期初增长1.81%。

  公司实施了限制性股票激励计划,实施完成后公司股本由257,330,000.00股增加至259,385,000.00股。

  小结

  相比于上一批,此次公布业绩的4家企业没有让人那么心惊肉跳了,反正从数字上看是这样的,像是个正常年景。


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